Requisições de Compras


                


Objetivo - Inclui requisições de compras avulsas e controla as RC com origem no estoque ou no planejamento (MRP). Permite exportar RCs para cotação de preços, ou gerar pedidos de compra.

Acessos - Suprimentos / Compras / Requisições


Filtro

           

Antes da abertura da tela de requisições de compra, o filtro permite seleção de:

        Requisições - Requisições de compra geradas pelo MRP, Estoque ou digitadas.

       Orçamentos - Requisições em processo de cotação (orçamentos).

       Pedidos  - Requisições transformadas em pedidos de compra.


Campos

Req. N.: Seqüencial gerado pelo sistema.

Emissão: Data da requisição.

Produto: Código e descrição do produto, alteração só p/ origem digitada

Especificação: Dados complementares do produto para facilitar o processo de compra (cotação / pedido).

Observação: Observação p/ orientar o comprador na cotação.

Nota: Caso a Requisição seja criada pela rotina de Requisição de Materiais de Serviço, o sistema trará o Número da OS e Filial da OS

Fornecedor: Sugere o fornecedor vinculado no cadastro de produtos, permite alteração.

Nota:

1. Quando indicado fornecedor homologado para o item na estrutura de produto, não permite para Requisição de Compras gerada através do processo Plano Mestre de Produção, Calculo MRP Avançado e Geração de Ordens Compra e Produção, a indicação de outro fornecedor, que não seja o homologado. Se indicado outro na gravação da Requisição de Compra, exibe a mensagem:

               

2. Quando indicado fornecedor exclusivo no cadastro de produto, não permite na Requisição de Compra gerada manual ou automaticamente através da reposição automática e calculo MRP a indicação de outro fornecedor.

Moeda: Moeda que deve ser utilizada no pedido de compra.

Quantidade: Quantidade requisitada em unidades do estoque. Alteração permitida só para origem = Digitada

Entrega: Data da necessidade, alteração só para origem digitada. Considera a data de emissão mais o tempo de reposição (LT) informado no Cadastro Produto.

Nota:

Para as requisições geradas através da auto reposição, se lead time dia útil marcado, considera somente os dias úteis para calculo da data de entrega..

: Seleciona a quantidade requisitada em unidade de compra, e converte para unidade de estoque.

Requisitante: Registra o requisitante cadastrado na tabela de colaboradores.

Nota:

Ao criar Requisição de Compras Manual, caso usuário logado tenha registro na tabela de colaboradores como Requisitante, traz automaticamente o requisitante e centro de custo para a Requisição de Compras.

OS Nr: Indica a requisição de material da Ordem de serviço que originou a requisição de compras. Campo utilizado no filtro de seleção das requisições.

C. Custo: Centro de custo que deve absorver o valor da compra. O sistema sugere primeiro o centro de custo vinculado no centro de custo como sendo o  centro de custo padrão campo requisição automática e caso não indicado sugere o Centro vinculado ao Requisitante.

Notas:

1. Ao fechar a tela de Requisições de Compras, o sistema realiza o envio de E-mail das novas requisições incluídas ao endereço do aprovador indicado no Centro de Custo.

2. Se cadastrado "aprovador" no Grupo de Estoque do item, também será realizado envio de E-mail das novas requisições incluídas. 

3. Modelo E-mail:

   

Texto mensagem não configurável - mensagem interna do sistema.

 

Lote Padrão: A conversão de requisições em pedidos de compra terá quantidade igual ou múltipla ao tamanho do lote.

Almoxarifado: Almoxarifado em que se encontrará a compra.


Estoque

Grupo: Grupo de estoque do material requisitado

Lote: Tamanho do lote de compra cadastrado, P = Padrão, M = Múltiplo

Saldo: Saldo disponível do material.

Cons. Médio: consumo médio diário do material.

Mínimo: Estoque mínimo (ponto de ressuprimento).

Valor Compra: Valor unitário da última compra do material.


Origem

Área: Como a requisição foi gerada: Reposição Automática, Estoque, MRP, Apontamento, Digitada ou gerada através da Requisição de Materiais - Serviço (Req.Materiais).

Nota:

Para as Requisições criadas automaticamente para itens origem D = Duplo (Comprado ou Fabricado), usado para produtos beneficiados, a origem será considerada como MRP.

Usuário: Identificação do usuário que gerou a requisição.

Venda N.: Número do pedido de venda, no caso de MRP.

Cliente: Nome fantasia do cliente.

OP N.: Número da ordem de produção no caso de MRP.

Cód. Produto: Produto vendido no caso de MRP.


Compras

Cotação N.: Mostra o número da cotação vinculada à requisição

Pedido N.: Número do pedido de compra, identifica que a requisição já gerou pedido de compra

Emissão: Data da emissão do pedido de compra.


Seleciona: Indica que a requisição foi selecionada para cotação de preços ou emissão do pedido de compra.

Nota: Apos a confirmação da seleção será indicado na Requisição o usuário que realizou a seleção.


Ultimas Compras

Apresenta as últimas compras do produto com Situação (Pedido ou Entrada), Data do pedido, Fornecedor, Quantidade, Valor unitário, Valor total, Previsão de entrega e Entrada (Recebimento).

 


Requisição com item "Genérico"

É possível criar requisição de compras com item "Genérico", neste caso é necessário criar o produto com Código = "GENÉRICO" e informar a descrição do produto no campo Especificação.

Ao salvar uma Requisição com item genérico, caso usuário não seja Comprador, o sistema envia automaticamente um e-mail  padrão para todos os colaboradores marcados como Comprador.  


Botões

Seleciona - Marca / Desmarca todas requisições p/ seleção

               

            Ação: define ação de marcar ou desmarcar requisições

            Filtros: permite que a ação seja executada em todas requisições (campos em       
            branco) ou somente naquelas que atendem os filtros.

Nota: Apos a confirmação da seleção será indicado na Requisição o usuário que realizou a seleção.

Bloqueia - Opção para Bloquear a Requisição. Ao clicar no ícone é aberto campo Observação para usuário digitar informação sobre o Bloqueio. Na sequência é enviado e-mail (abaixo) para o requisitante informando o Bloqueio.

Nota:

Para desbloquear a requisição, basta alterar qualquer coisa nela.

Cancela - Exclui número de Cotação/Pedido de Compra da Requisição, permitindo alterar, excluir ou marcar a seleção novamente para refazer a cotação/pedido.

- Abre a estrutura do produto.  Visível somente para itens que tenham engenharia.

Cotação - Abre duas opções de menu:

                        Exportar: Emite fichas de cotação em Excel
                        Importar: Converte cotações vencedoras em pedidos de compra.

Nota:

1. Não gera Cotação de Compras no Excel, caso exista duplicidade de fornecedores na grade do grupo de fornecedores.

2. Considera na geração da cotação a unidade de estoque de compras e o fator de conversão do item.

 

Relatório - Emite o relatório Requisições de Compra ou Suprimentos / Compras / Relatórios / Requisição

Orçamentos - Gera orçamentos de compra para requisições selecionadas, que servem para cotação de preços entre fornecedores. Este botão abre a tela que determina o número de fornecedores necessário à classe ABC dos produtos requisitados.

           

Produtos de mesmo grupo de estoque são gerados no mesmo orçamento. Para cada produto, são designados seus fornecedores previamente definidos na grade de preços.

Nota:

Realiza envio automático da cotação, desde que parametrizado.


Pedidos Programados - Gera pedidos de compra programados em função do parâmetro de configuração. Os pedidos são gerados somente para as  requisições selecionadas pelo usuário que realizou a seleção e que tenham fornecedor informado.

Pedidos - Gera pedidos de compra para as requisições selecionadas pelo usuário que realizou a seleção e que tenham fornecedor informado. As quantidades requisitadas são convertidas para unidades de compra e os pedidos são agrupados por fornecedor, por exemplo, 2 requisições para mesmo fornecedor geram um único pedido de compra. Considera o lote padrão quando solicitado na requisição.

Nota:

Quando item Auto Reposição, considera no Pedido de Compra, conforme o Tamanho do lote de compra entregas parciais, indicando data de entrega de acordo com o lote do fornecedor e consumo previsto do item

Exemplo:

Lote de compra: 1.000 kg

Quantidade  Requisição: 9.000 kg

Consumo Previsto dia: 250 kg

Uma entrega do lote de compra atende consumo de 5 dias. No Pedido de Compras teremos nove parcelas de 1.000 kg sendo as entregas programadas de cinco em cinco dias.

 

Exibe Aprovações - Lista todas as aprovações de requisição pendentes

Abre a pasta Windows (GED) para guardar documentos da Requisição de Compras.

 

Obs:

1. A alteração dos campos Produto, Quantidade e Entrega somente é possível se a origem da requisição for digitada, e ainda não transformada em orçamento ou pedido de compra.

2. A exclusão da Requisição só fica habilitada para o usuário Supervisor, ou quando a requisição tem origem digitada, e não foi transformada em orçamento ou pedido de compra. Para eliminar o bloqueio de alteração/exclusão use o botão Cancela , porém é necessário acertar manualmente orçamento ou pedido de compras gerados anteriormente.

3. Os botões desta tela podem ser controlados por grupo de usuários no menu Utilitários / Senhas.


Conversão de Quantidade


Relatório Requisições de Compra

 

Campos

Estoque: Saldo disponível em estoque

Pedidos: Quantidade total dos pedidos de compra (requisições, orçamentos e pedidos)

Requis: Quantidade da requisição

Datas

Requis: Data de emissão da requisição de compra

Limite: Data limite p/ emissão do pedido = data entrega - prazo de entrega do item (lead time)

Entrega: Data prevista p/ entrega do item

Semana: Semana do ano, correspondente a data de entrega.

Outros Campos

Produto, N. Venda e N. OP: Informados, quando a requisição é gerada pelo MRP

N. Requis: Número da requisição

N. Pedido: Número do pedido de compra, se emitido

Orig: Origem da requisição