Compras Diárias - Comercial


                       


Objetivo - Este relatório apresenta todas as situações das compras no momento, desde orçamentos até devoluções. As situações podem ser individuais ou combinadas, por exemplo, pedidos + entradas

Acesso - Suprimentos / Compras / Relatórios / Comercial


Período: Início e fim das datas de entregas previstas, nos orçamentos e pedidos, ou efetivas nas entradas e devoluções.

Data: Data base para filtrar o período:

            Pedido = Data da emissão do pedido de compra.
            Previsão = Previsão de entrega do item comprado (previsão) ou data da entrega (recebimento).
            Entrega = Entrega efetiva do item comprado.
            Emissão Nf = Data de Emissão da Nf da compra.

Moeda: Opção para escolha de uma das moedas cadastradas. Somente disponível quando utilizado a função Multi Moedas.

Nota:

Converte de Reais para a moeda indicada, considerando a taxa de conversão do dia do vencimento do titulo.

 


Aba Situação:

 

Situação: Situações das compras, individuais ou combinadas:

                  Estes códigos são apresentados na coluna Sit do relatório.

                  P=Pedido, E=Entrada, D=Devoluções, I=Pedidos Originais, R=Resíduos, Pendente Entrada.

 

Definição:

Pedido – mostra somente os pedidos que ainda não foram feitas entradas, não mostra os pedidos de entregas pendentes.

Entradas – Não mostra as entradas Pendentes.

Pendente entrada – mostra o que foi recebido pelo recebedor - XML e não foi confirmado, marque também ENTRADAS para funcionar.

 

 

Grupos: Permite selecionar: Somente Matéria Prima, ou somente Embalagem ou ambos, ou somente Outros grupos, ou ainda  Embalagem e Outros.

 

Ordenação: Permite ordenar por Compra n°, ou por Fornecedor ou por Entrada.

Nota:

Quando Situação selecionada Previsão e Ordenação selecionada Entrada, o relatório será apresentado pela data de Entrega do item no pedido de compra.

 

 

Tipo: Opção para selecionar:  Somente Compras, Somente Retornos ou Todas (compras e retorno).

 

Consumo:  Identifica compras de matérias primas com saldo superior a xx dias, indicadas no campo.

 

Notas:

1. Itens acima do parâmetro serão identificados no relatório, com .

2. Veja exemplo do calculo.

 

Não Aceitos: Quando marcado apresenta no relatório somente os Pedidos de Compra, pendentes do aceite pelo fornecedor.

Desc Compl: Quando marcado exibe a descrição completa do produto e o seu código, e quando não marcado exibe a semana.

 


Aba Seleção:

           

É possível selecionar diferentes situações simultaneamente para apresentação, por exemplo Fornecedor, Produto e Op. Fiscal.            

Seleção: Filtros para selecionar um determinado fornecedor, um produto, um intervalo de operações fiscais, Pedido Interno, grupos de estoque, conta gerencial ou empresas com ou sem intercompany.
               Campos em branco selecionam todos os registros.

 


Aba Filtros:

            

  Filtros para selecionar campos para o relatório. A informação do filtro é evitável, devendo ser apagada manualmente.

A Ordenação dos campos é fixa, não pode ser alterada.

 

           

           

Prossegue a operação.

Limpa a expressão de pesquisa em execução.

Cancela a operação.


Destino do Relatório: Permite selecionar onde será visualizado o Relatório.

             

Janela: Apresenta o relatório na tela.

Impressora: Gera a impressão na impressora previamente selecionada.

Arquivo: Gera o relatório em Arquivo, no formato e no local predefinido.

Notas:

1. Quando marcado, permite selecionar o Formato do arquivo de saída (HTML, Texto, Microsoft Word, Jpg, Gif ou Bitmap).

2. Arquivo de saída, indicar o local onde o arquivo será gravado.

               

Destinatário de Correio: Gera o relatório em Arquivo, no formato e no local predefinido.


Botões

Troca / configura a impressora conectada.

Gera o Relatório em Planilha de Excel.

Prossegue a operação.

Cancela a operação.


Modelo

  

 

Identifica se o item é Matéria Prima e se no momento da entrada o seu saldo para o xx dias indicado, caso tenha saldo marca o item no relatório.

Exemplo:

   

 

A data de entrada da compra foi 21/01/2020,  recebido 5.149,000 kg o sistema verifica o saldo no dia

Saldo em 21/01/2020 = 10.204,000 kg antes da entrada da compra

Consumo Diário do item = 585,765 kg

Calculo: 10.240,000 / 585,765 = 17,42 dias de consumo (resultado acima do parâmetro indicado = 10 dias).

Se dias de consumo maior que 10 dias (parâmetro colocado de Consumo) ele vai marcar em vermelho .

 

 


Modelo Excel